為進一步推進集團及所屬各公司財務管理、業務管理規范化,集團總部聘請北京專業財務咨詢機構,對集團所屬各單位進行內部審查。1月5日,鼎和集團召開內部審計工作會議。
會上,與北京專業財務咨詢機構交流意見,會議明確,集團及所屬各公司將嚴格對照《公司法》、《會計法》的相關規定,按照現代企業管理制度,推進集團財務管理工作規范化,同時側重在財務基礎工作、會計核算、資產管理等方面,進一步做好細節工作,發揮財務對集團新項目建設、業務開展的支持作用。集團總部各部門負責人、所屬各單位負責人、財務系統相關負責人參加會議,集團董事長主持會議并親自部署財務工作。